送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-06 20:07

您好
借:应付职工薪酬-工资 3900
贷:其他应收款-个人社保费 3500
贷:银行存款  400

zhao 追问

2019-11-06 20:08

金额错了吧

bamboo老师 解答

2019-11-06 20:10

实在抱歉 刚金额写错地方了
借:应付职工薪酬-工资 3900
贷:其他应收款-个人社保费400
贷:银行存款 300

zhao 追问

2019-11-06 20:53

好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-11-06 20:55

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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个人社保不要去计提,然后不管什么时候发什么时候扣,发工资扣社保时贷其他应收款(或其他应付款)-个人社保 交社保时 借其他应收款(或其他应付款)-个人社保。 这样清清楚楚
2018-11-05 16:49:46
同学你好,扣除部分冲减管理费用 比如计提社保 借:管理费用100 贷:应付职工薪酬100 扣员工的款先挂其他应收款,然后冲这个管理费用 借:管理费用(红字) 贷:其他应收款
2020-05-21 14:53:35
您好 借:应付职工薪酬-工资 3900 贷:其他应收款-个人社保费 3500 贷:银行存款 400
2019-11-06 20:07:02
你好 规定要给职工交社保的 商业险记福利里 借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2019-07-13 11:19:11
你好 你现在做计提社保 和工资分录 到时你发放工资的时候记得扣社保 挂其他应付款即可
2020-07-10 10:08:50
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