送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-11-06 17:02

你好,借;银行存款,贷;其他应付款

艳儿 追问

2019-11-06 17:04

这个钱不用给员工,因为每月给她发了工资。

邹刚得老师 解答

2019-11-06 17:07

你好,那就这样做分录
借;银行存款,贷;其他收益

艳儿 追问

2019-11-06 17:09

好的,谢谢。

艳儿 追问

2019-11-06 17:09

不用冲工资么

邹刚得老师 解答

2019-11-06 17:13

你好,直接计入其他收益,不需要冲减工资的

艳儿 追问

2019-11-06 17:23

好的

邹刚得老师 解答

2019-11-06 17:23

祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费/公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费/公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费/公积金 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬——单位社保费/公积金 其他应收款——个人社保费/公积金 贷:银行存款
2019-04-15 11:58:04
你好,直接红冲缴纳社保的分录,不用计入营业外
2020-06-01 17:50:15
不计提,或者是借应付职工薪酬 贷营业外收入
2020-03-31 15:36:52
你们给他们开社保费发票了吗
2020-03-10 15:36:47
从一个月的工资里面扣除吗
2019-10-11 22:43:28
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