送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-10-14 18:33

您好,是可以转出抵扣的

追寻的大树 追问

2019-10-14 19:05

请问这笔账应该做在几月份呀,可以做在交这笔钱的那个月吗

董老师 解答

2019-10-14 20:15

您好,建议在7月份做,如果八月份需要看能不能申报通过。如果可以通过,就没问题

追寻的大树 追问

2019-10-14 20:26

好的,谢谢

董老师 解答

2019-10-14 20:29

不用客气,满意给个五星好评,谢谢

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相关问题讨论
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你好,认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
待抵扣进项税额不需要做,实际收到发票的时候,直接确认进项税额就可以了。
2020-03-01 21:03:58
你好,先转为进项税额 借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额 然后正常处理进销项即可
2020-02-24 11:29:05
您好,是可以转出抵扣的
2019-10-14 18:33:45
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