送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-03 11:54

您好
付款的时候
借:预付账款
贷:银行存款
收到5万发票
借:成本费用等
贷:预付账款
收到剩余发票
借:成本费用等
贷:预付账款

程煜婷 追问

2019-10-03 11:55

谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-10-03 11:57

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

程煜婷 追问

2019-10-03 11:58

还有一笔转款是十万,为借款,但是我银行备注错了,为劳务费,这个要怎么做

bamboo老师 解答

2019-10-03 11:59

根据您实际业务入账
做借款

程煜婷 追问

2019-10-03 12:00

那我分录怎么做

bamboo老师 解答

2019-10-03 12:00

借:其他应收款
贷:银行存款

程煜婷 追问

2019-10-03 12:01

以后如果他还借款以现金还我部分那我要怎么做

bamboo老师 解答

2019-10-03 12:02

借:库存现金
贷:其他应收款

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借;库存商品-各明细科目 贷;银行存款等科目 借;银行存款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;主营业务成本 贷;库存商品-销售的明细科目
2016-03-02 14:46:49
你好,得按照一个月一个的做的啊
2020-03-26 16:34:17
您好 付款的时候 借:预付账款 贷:银行存款 收到5万发票 借:成本费用等 贷:预付账款 收到剩余发票 借:成本费用等 贷:预付账款
2019-10-03 11:54:28
你好, 公户需要分开记,私户不需要记账
2020-07-22 09:34:43
你好,内帐的话,分开做吧
2019-10-15 16:41:11
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