送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-20 16:09

你好,收到的是专票的吗?

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相关问题讨论
您好,您上面的分录是正确的,您后面收到发票时,把借管理费用贷预付账款这些分录红冲,然后再按照发票金额入账
2020-07-07 11:36:47
其他发票需要合理才可以金额对上才可以这个, 这个原则是做借管理费用福利费 贷应付职工新 福利费 借应付职工新 福利费 贷银行,没有发票汇算清缴纳税调增,
2020-05-29 20:12:38
你好,对的,你的分录是正确的。
2020-04-10 11:46:35
对的,你的分录是正确的
2019-07-02 13:50:19
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数 借:管理费用 负数
2019-05-24 13:54:16
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