老师好,过节,公司可以给员工发现金吗?可以入账吗? 问
你好,可以入账的入到工资薪金里面。 答
公司之间的借款 收的利息可以给对方开具发票么 问
你好,可以的,可以开。 答
老师我左侧这个资产负债表儿,这个总资产那个这个 问
同学您好,辛苦问题再描述具体一下下哈,老师才能更好为您解答哦 答
支付给离职员工的补偿金怎么入账 问
您好, 计入管理费用-补偿金就可以了 答
老师,四川年薪30万,社保和公积金每月个人承担630左 问
您好!你可以做144000的年终奖,剩余的做工资 答
去年7到12月一直暂估成本做的分录是借主营业务成本贷其他应付款,共计50万,12月份收到成本发票80万,怎么做分录
答: 你好,学员,差额补记在今年即可的
老师你好 ,去年十二月份我们计提成本 借主营业务成本 贷其他应付款 然后现在票到了我们应该做分录冲平
答: 你好借其他应付款,贷以前年度损益调整-主营业务成本, 借以前年度损益调整-主营业务成本 ,贷利润分配未分配l利润
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借 主营业务成本贷 其他应付款合理吗,是什么意思呢
答: 你好,你们发生了成本,没有支付 主营业务成本对应的往来科目,可以用应付账款。
老师我这里没办法理解,支付三个月的租金,为什么要用其他应付款,应付不是负债吗,下个月也是主营业务成本,贷其他应付款,那不是还是欠着吗,用预付账款到是可以理解,
你好!请问汽车维修中心的喷漆业务,发包给外面做,所发生的喷漆发包费,能记入成本吗?借主营业务成本,贷其他应付款-喷漆费。
去年暂估成本 做账 借库存商品35万 贷其他应付款 暂估35万 借主营业务成本35万 贷库存商品35万 今年3月份来发票21万怎么做账?需要交所得税
对、 追问
2019-09-12 10:45
徐阿富老师 解答
2019-09-12 10:47