送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-29 15:22

你好  你们还钱给其他应付款 冲平

huan0617 追问

2019-08-29 15:26

还钱是不太现实了,是因为之前要现金发工资,然后就一直借库存现金,贷  其他应付款法人   其实是做账这样做的,没有真实发生

meizi老师 解答

2019-08-29 15:35

你好  没有真实发生 那这个法人之前投资款缴纳了吗

huan0617 追问

2019-08-29 15:36

没有缴纳投资款  注册资金也是认缴的

meizi老师 解答

2019-08-29 15:43

你好 那就跟你们法人说 看是否可以从其他应付款转投资款 到时要去工商局备案 然后修改章程 缴纳印花税的

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相关问题讨论
你好,能查明原因就调整,不能查明的就不用管
2023-07-30 16:50:37
为什么不直接从公户扣款还贷呢
2021-12-15 10:58:10
转入营业外收入就行的啊
2020-02-26 14:19:02
你好 12月份 借 成本费用 贷 其他应付款
2020-01-07 15:31:29
你好,你单位是什么原因导致其他应付款期末余额是负数?
2019-11-06 17:44:35
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