工业增加值=营业收入 - 营业成本+ 员工支付+固定 问
你好!就是累计折旧科目的金额 答
我红冲了一张发票,开具了负数发票。但是收款人复 问
同学你好 不可以的哦 答
老师图片发不了怎么办呀 问
您好,我看很多朋友发图片的呀,您提交图片再提交文件问题, 这样我们就知道会不会做您的题,会做才能接 答
纳税调整增加额,工资超过多少需要调整 问
正常的工资,奖金,津贴,补贴都是可以税前正常扣除的,但是有一个例外,如果说在次年的5.31之前没有下发这部分工资,那么在本年的所得税调整过程中需要纳税调增,为什么是5.31呢?因为531是所得税汇算清缴的截止日,所以要看一下531公司提的奖金有没有下发,如果没有的话,本年纳税调增。 答
老师,我们现在还没有开过加工费的发票,但是实际上 问
对,这个完工了就转到产品成本 答
计提工资计提了2万,发放的时候发了4个员工,每人5000,是不同银行的,网银发的,发了4笔。我做支付工资的分录,是根据这4笔交易做4笔分录吗?还是直接做1笔发放工资2万就行了?
答: 你好,你贷方银行存款肯定是4笔
计提工资和发放工资分录怎么写?谢谢老师
答: 你好 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—工资 借:应付职工薪酬—工资 , 贷:银行存款等科目
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,计提工资发放工资的分录?
答: 企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款