送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-08 10:40

你好  借预付账款贷银行存款 借管理费用-租赁费贷预付账款

Q小Q 追问

2019-07-08 10:41

当月已经收到发票不能算预付了吧

Q小Q 追问

2019-07-08 10:43

还有摊销的分录要怎么做

meizi老师 解答

2019-07-08 10:49

你好 已经收到了 分摊的话也要按上面分录来做 先计入预付账款

Q小Q 追问

2019-07-08 10:51

那这样子的分录就是将三个月房租一次性计入费用科目了?

meizi老师 解答

2019-07-08 11:06

你好  分摊的时候做你当月的金额  不是一次性计入费用的

Q小Q 追问

2019-07-08 11:12

分摊不是用长期待摊费用这个科目吗?您给出的分录没有涉及长期待摊费用

meizi老师 解答

2019-07-08 11:19

你好一年以上的才计入长期待摊费用  你是三个月走预付账款

Q小Q 追问

2019-07-08 12:03

那增值税进项税怎么办?

meizi老师 解答

2019-07-08 12:09

你好 是进项税的话 计入借预付账款  应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款   分摊费用按月来:借管理费用-租赁费贷预付账款

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你好 借预付账款 贷 银行存款 没有收到发票需要每月分摊 借 管理费用 贷预付账款
2019-06-19 14:39:00
你好 先冲暂估按发票入账  原来用的哪个分录发来看一下  是哪年的
2023-05-29 11:28:54
您好,收到发票的时候可以直接计入对应的费用 借管理费用 房租费
2020-06-16 10:54:57
1借;预付账款 贷;银行存款 借;待摊费用 贷;预付账款 2,借;管理费用等科目 贷;待摊费用 10000
2017-12-26 16:30:35
你好 借预付账款贷银行存款 借管理费用-租赁费贷预付账款
2019-07-08 10:40:14
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