送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-06-24 11:57

借管理费用-福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存

上传图片  
相关问题讨论
你好 借 银行 贷其他业务收入 应交税费 
2021-12-10 14:55:15
你好,借:预付账款 贷:银行存款 以后月份摊销,借:管理费用 贷:预会付账款
2019-12-27 14:51:51
你好,嗯嗯,那就计入管理费用办公费
2019-12-02 17:04:37
你好 摘要可以是 建造办公室,借;在建工程,贷;工程物资等科目 完工,借;固定资产,贷;在建工程
2019-10-12 17:07:56
你好 借;其他业务成本,贷;银行存款 借;银行存款等科目,贷;其他业务收入,应交税费——应交增值税
2019-09-12 16:41:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...