有一家个体工商户(小规模纳税人),1月份开票:120400(不 问
你好,目前是季度申报的,是不超过30万元免增值税的哈。月度申报是10万。 答
我公司是一般纳税人,收到诉讼判决被告方支付我公 问
可以做营业外收入的,和你单位的本业务一样的税率,这个相当于是价外税。 答
为啥都是同控,一个是看被合并方的账面价值,一个确 问
同学你好,还是要理解它的本质,一个是外购的公司,一个是内生的公司 答
老师好,我的资产减值损失为-20202.74,请问企业所得 问
你好!这个在这里填,至于具体的数据,要根据你实际情况来 答
老师留底税额什么意思? 问
您好,简单说就是来票多,开出去的票少 当期的增值税销项税额小于进项税额的差额,结转到下一个纳税期继续抵扣的做法 答
老师,内账,我调整去年收入,借:应收账款-100贷:以前年度损益调整-100,那是是不是还要做一笔借:利润分配-未分配利润-100 贷:本年利润-100,对吗?
答: 还要做一笔借:利润分配-未分配利润 100 贷:以前年度损益调整 100
21年1月发现20年的折旧费多计提了,做了分录借:利润分配-以前年度损益调整-377,贷:累计折旧-377,21年12月份结账时,是不是需要把以前年度损益结转了,分录如下:借利润分配-以前年度损益调整377,贷:利润分配-未分配利润377,对吗?
答: 同学你好,是正确的;;
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好!补交完以前年度税金,做的以前年度损益调整,还用再做借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整吗?还是年末一起做?
答: 你好,用作,现在就做一笔,不用等到年末
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2019-06-18 19:18
郭老师 解答
2019-06-18 20:22