送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-06-17 15:47

你好!是街管理费用福利费 贷应付职工薪酬-福利费

追问

2019-06-17 15:49

老师,支付的时候就是借:应付职工薪酬 福利费,贷:银行存款吗?还有想问一下,新入职员工的社保公积金基数,是不是按第一个月应发工资来作为基数?

宋生老师 解答

2019-06-17 15:55

你好!是的。就是这样。
这个看当地,有的地方会给你核定有的地方按第一个月来

追问

2019-06-17 16:01

老师,福利费只能扣除应付职工薪酬—工资,总额的14%吗?

宋生老师 解答

2019-06-17 16:37

你好!是的。就是工资总额的14%

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相关问题讨论
你好,职工薪酬明细表看应付职工薪酬借方,发生额合计或者贷方发生额合计。
2021-04-30 15:08:45
你好,所有通过应付职工薪酬核算的科目,不限于管理费用的
2018-05-07 15:35:03
所得税汇算里职工薪酬调整表是按账上管理费用-工资填
2023-05-19 09:34:47
你好,你附的是扣个税的表,你这里的分不是计提工资与发放工资的分录哦。
2016-12-09 14:44:54
分录不对哈; 按我写的来做:     1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
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