送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-06-11 12:22

你好!你们原来的账务处理就可以

小天使 追问

2019-06-11 12:25

老师,我上述中抵费用和抵货款分录也对吗

耿老师 解答

2019-06-11 13:49

借现金80.销售费用-折扣20贷预收账款-储值卡100.别人储值卡来超市消费时候,借预收账款-储值卡,贷主营业务收入 应交税费    这分录是正确的,

小天使 追问

2019-06-11 14:06

那抵费用和欠别人货款呢

耿老师 解答

2019-06-11 15:56

你好!费用不是开始就确认了吗?销售费用

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相关问题讨论
请您介绍一下是发生了什么具体的经济业务?
2018-06-20 21:28:21
借:现金 100 销售费用100 贷:预收账款200;消费时 :借:预收账款200,贷:主营业务收入200
2016-04-02 09:54:35
你好!你们原来的账务处理就可以
2019-06-11 12:22:12
老师,再问一下,饭店交税按10000元还是10500?【公司在到店里充值10000元,赠送500元。请问老师,公司怎么做账?饭店怎么做账?晓海老师 会计中级职称 1小时前 你好!饭店这样处理 充值时 借 库存现金 10000 销售费用 500 贷 预收账款--个人 10500 消费时 借:预收账款 贷:主营业务收入 你们公司按实际付款额做账就可以 借:预付账款 10000 贷:现金 10000 (因为一般情况下赠送部分不会开发票的)】
2016-02-14 18:00:29
你好,是的,借:预收账款120,贷主营业务收入,应交税费--增值税
2020-07-17 17:15:26
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