送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-06-04 13:01

你好!
1.先冲回的
借:管理费用-37
贷:应付-37

蒋飞老师 解答

2019-06-04 13:01

2.再根据发票做账
借管理费用37 
贷应付37

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相关问题讨论
你好,将上月多开的部分红字冲回,本月正常做工资就可以。
2019-12-12 12:24:50
你好 可以更正 用以前年度损益 调整科目
2020-04-23 11:32:43
只是预付款 ,后续还有那个发票做费用吧?
2019-07-28 13:32:39
你好,调出来的管理费用用红字做平就可以了。
2018-02-24 18:46:16
你好 借;预提费用,贷;管理费用
2020-07-14 10:06:55
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