送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-05-23 13:57

你好,之前是什么原因计入了其他应付款?

也許、啲也許 追问

2019-05-23 13:58

是没有进来的票,

也許、啲也許 追问

2019-05-23 13:59

付款了都挂法人下面  接下来还是没有进来的费用票,销售的票还要开出

邹刚得老师 解答

2019-05-23 14:02

你好,如果确实无法取得发票,你可以做无票购进处理
其他应付款需要偿还给法人代表,才可以冲销的

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相关问题讨论
你好,之前是什么原因计入了其他应付款?
2019-05-23 13:57:25
如果存在其他应付款没付且后期也不需要付了需要转营业外收入,并缴纳所得税
2018-10-08 14:34:05
您好,这样可以的,但是最好记在应交税费-待认证增值税科目。
2018-02-01 13:53:53
您好 请问租金发票是几个月的租金
2020-03-24 13:57:11
专票是吗 你给对方开红字信息表,对方给你开负数发票就可以,发票不用退,回去红冲你的成本进项转出。 借银行存款贷利润分配,进项转出你的成本费用需要调增
2020-05-14 13:25:45
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