送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-18 10:18

你好,借;管理费用等科目   贷;应付职工薪酬——工资,辞退补偿  
借;应付职工薪酬 ——工资,辞退补偿    贷;银行存款等科目

suki 追问

2019-03-18 10:37

老师,我司支付给员工的年终奖50000,请问怎么做分录

邹刚得老师 解答

2019-03-18 10:38

你好 
借;管理费用等科目  
贷;应付职工薪酬 
借;应付职工薪酬 
 贷;银行存款等科目

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相关问题讨论
借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 都做在当月 如果是下月发的话 第一个分录 做在当月 第二个 做在下月
2020-05-15 20:33:35
上月工资本月发放,正常录入就可
2015-12-03 08:25:38
你好! 1.预付 借:其他应收款 贷:银行存款
2019-11-08 15:09:57
那要看上个月有没有挂账啊,有挂账的话就冲账 然后贷:银行存款/现金
2019-03-12 11:51:13
这个月少计提工资即可
2015-12-31 16:30:24
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