送心意

英老师

职称中级会计师

2018-12-19 16:07

这种情况应该2017年的资产负债表和利润表年末数据要不要去改?因为2017费用调减了,其实相当于2017年末的未分配利润,和所有者权益都有变大了,但我现在帐套里面的数据,还是汇算清缴前的那个数值

英老师 解答

2018-12-19 16:07

同学好,需要缴纳的所得税 借计所得税  贷计应交税费-所得税

美好的生活 追问

2018-12-19 16:07

这种情况应该2017年的资产负债表和利润表年末数据要不要去改?因为2017费用调减了,其实相当于2017年末的未分配利润,和所有者权益都有变大了,但我现在帐套里面的数据,还是汇算清缴前的那个数值

英老师 解答

2018-12-19 16:14

不需要调整17的的报表项目,体现在当期

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相关问题讨论
你好,也是按收入的比例确认企业所得税前抵扣
2022-02-14 14:31:19
包括,这个是看明细科目招待费,不管你们一级科目做那个
2020-06-18 13:21:57
是的,这个是看调增之后利润是正数才缴纳企业所得税亏损不需要交
2020-03-13 11:15:28
你好账载金额取 你账上业务招待费之和,税收金额=发生额60% 和营业收入和视同销售收入之和千分之五取小
2021-07-19 19:32:41
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
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