老师,2022年我们公司给客户开了发票(客户已经入账 问
开的专用发票(对方已经抵扣),红字信息申请单是我们开还是对方开? 答
老师好 承兑汇票到期收入会计分录怎么做? 问
借银行存款 贷应收票据。 答
老师 我没有关联方 点了下这个表 我不管他要 问
我就不小心点了下 他状态未提交 不管他就可以了吧 答
家中有四个子女赡养老人的专项附加扣除款如何平 问
每个人750元吗 答
老师请问 职工薪酬支出及纳税调整明细表里的各类 问
您好 职工薪酬支出及纳税调整明细表里的各类基本社会保障性缴款、住房公积金是填写单位缴纳部分的金额 答
老师:合伙人转3w到律师事务所账上,也没合同暂时又不开票,账务处理可以当股东借款吗?借:银行存款30000 贷:其他应付款 30000
答: 你好! 可以的,你的理解很对
老师你好,9月我单位向总公司预借了服务费20万(收到:借银行存款一20万货其他应付款-20万)今年一月我单位跟总公司结帐27万,总公司扣除了借款20万,剩余7万付给我们,同时我们也开具了270,000的发票这帐要怎么做?能详细的账务处理告诉我一下吗?
答: 你好 借款 1. 借银行存款20万 贷其他应付款-20万 2. 借应收账款 27万贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 冲抵 借银行存款7万 其他应付款20万 贷应收账款 27万
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
小额贷款公司报销交通费的账务处理成:贷方是其他应付款。在金马公司(筹建期)里面也有类似的报销费用,但在那里面如果是像这种银行付讫的话,贷方一般都是银行存款。同样都是在筹建期,也是差不多的报销费用,为什么处理方法不一样呢?什么时候需要考虑垫付的情况呢?
答: 您好,前一个是因为账上没钱,由股东代垫的用其他应付款核算,以后还要还给股东的,而一般报销是用现金来支付时,记入现金等
合作研发,研发单位收到其他公司研发费如何账务处理?收款借:银行存款 贷 其他应付款?研发发生费用 借 研发费 贷 银行存款月末如何处理 其他应付款?
老师好,股东个人借款给公司,账务处理如下,借:银行存款 贷:其他应付款-股东 ,然后还款时相反分录,请问这样账务处理算完结了吗?往来借款还涉及别的什么事项?有没有税务风险?
单位账户收到社保局打来的员工生育津贴,账务处理对不对。收到钱时 借:银行存款 贷:其他应付款-生育津贴 给员工转账时:借:其他应付款 贷:银行存款
公司能否替其他朋友公司从第三方借款?那账务处理时能否这样:收到款项时:借:银行存款,贷:其他应付款-朋友公司;付款:借:其他应付款-朋友公司 贷:银行存款 这样可以吗?还是必须通过我们公司还款?
2333333 追问
2018-12-12 17:36
蒋飞老师 解答
2018-12-12 17:51