送心意

玲老师

职称会计师

2018-12-10 13:31

你好 贷到票未到做暂估入库处理  借 原材料 /库存商品  贷应付账款 暂估。后面发票回来 红冲暂估的分录  按发票金额 做上正确的分录 。

简@ 追问

2018-12-10 13:32

我先收到货

玲老师 解答

2018-12-10 13:36

对的 上面回复你的就是先收到货 后收到发票的账务处理。

简@ 追问

2018-12-10 13:38

我收到别家公司先付款,我后开票给别公司

玲老师 解答

2018-12-10 13:40

先预付贷款: 借银行存款 贷预收账款。开票时 借 预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额

简@ 追问

2018-12-10 13:41

可以贷记应收帐款

简@ 追问

2018-12-10 13:42

可以贷记应收帐款吗

玲老师 解答

2018-12-10 13:43

您好 可以贷应收账款,但是同一个客户前面有用预收账款  后面最好也用预收账款科目。

简@ 追问

2018-12-10 13:53

借银存,贷应收,我资产负债表不

简@ 追问

2018-12-10 13:56

借银存,贷应收,我资产负债表不

玲老师 解答

2018-12-10 14:08

您好  请问什么问题?您好像没有说全这个问题报表不什么?

玲老师 解答

2018-12-10 14:09

你这个先收到预收款 后面开票 最好就是直接冲减前面的预收账款科目。先预付贷款: 借银行存款 贷预收账款。开票时 借 预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额

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