送心意

xuexiu0227

职称从业

2015-12-07 10:24

麻烦老师帮忙处理下,急,等着修改好后结账报税的。当时还做了一个红字凭证,是有问题的。所以现在要把这个错的冲销掉,再做正确 的,麻烦老师帮忙修改下,写下正确 的分录

丫头 追问

2015-12-07 11:29

都 两个小时了,为什么没有老师帮忙解答

丫头 追问

2015-12-07 13:16

图里的那个是我当时冲销的分录,今天 才发现是错的。所以第一个需要老师帮我写出这个冲销错分录 的分录。第二个问题麻烦老师帮我写正确 的冲减费用 的分录 。计提的是借:管理费用,贷:应付职工薪酬 
支付时,借:应付职工薪酬-社保,其他应付款(个人部分)贷:银行存款

丫头 追问

2015-12-07 13:59

老师,还在吗,麻烦详细点,我已经晕了。麻烦给出正确 的分录 ,以及如何冲销我做错的分录 的正确做法

xuexiu0227 解答

2015-12-07 12:09

冲费用的话,正常做一张和你之前计提的一样的科目,用红字表示冲销金额,就是计提的相反分录

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可以的,没有发票只能先挂往来了,想办法找发票冲吧
2017-03-11 10:05:38
支付利息的话需要交个税,如果未出资的话按未出资金额期间计算的利息不能在税税扣除。
2017-03-11 10:15:21
您好,一般情况下,是开现金支票,从基本户提取公司前期筹备金,提现时在备注栏写备用金。分录是借:现金,贷:银行存款。
2018-04-30 13:05:25
麻烦老师帮忙处理下,急,等着修改好后结账报税的。当时还做了一个红字凭证,是有问题的。所以现在要把这个错的冲销掉,再做正确 的,麻烦老师帮忙修改下,写下正确 的分录
2015-12-07 10:24:39
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