送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2015-11-30 15:49

各位,我们公司09年建立时,计提工资多提了23426,一直到现在,应付职工薪酬贷方一直有23426,现在年底了,怎么把它处理一下呢

邹刚得老师 解答

2015-11-30 15:51

借;应付职工薪酬     贷;以前年度损益调整等科目

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