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课程名称: 2020年 CPA《审计》精讲班
课程属性: 直播课 课时: 25课时
更新时间: 2023年10月27日
精讲班采用直播方式授课,感受老师面对面带领学员逐步夯实基础,掌握重点,突破难点。老师会根据考试大纲及历年考试情况,提炼重要考点,避免学生因盲目学习而浪费时间。使学员可以把控学习时间,提升学习效率。
第一章 审计概述(1) 06月21日 08:00-11:00 已结束 会员专享
第一章 审计概述(2) 06月27日 08:00-11:00 已结束 会员专享
第五章 信息技术对审计的影响 07月12日 08:00-11:00 已结束 会员专享
第六章 审计工作底稿 07月16日 11:30-14:30 已结束 会员专享
第九章 销售与收款循环的审计 07月26日 08:00-11:00 已结束 会员专享
第九章 销售与收款循环审计(2) 07月30日 11:30-14:30 已结束 会员专享
第十章 采购与付款循环的审计(2) 08月02日 08:00-11:00 已结束 会员专享
第十一章 生产与存货循环的审计(1) 08月06日 11:30-14:30 已结束 会员专享
第十二章 货币资金的审计 08月09日 08:00-11:00 已结束 会员专享
第十二章 货币资金的审计(2) 08月13日 11:30-14:30 已结束 会员专享
第十三章 对舞弊和法律法规的考虑 08月16日 08:00-11:00 已结束 会员专享
第十四章 审计沟通、十五章注册会计师利用他人的工作 08月20日 11:30-14:30 已结束 会员专享
第十六章 对集团财务报表审计的特殊考虑 08月23日 08:00-11:00 已结束 会员专享
第十七章 其他特殊项目的审计 08月27日 11:30-14:30 已结束 会员专享
第十八章 完成审计工作 08月30日 08:00-11:00 已结束 会员专享
第二十章 企业内部控制审计(1) 09月09日 11:30-14:30 已结束 会员专享
第二十章 企业内部控制审计(2) 09月10日 11:30-14:30 已结束 会员专享
第二十一章 会计师事务所业务质量控制 09月16日 11:30-14:30 已结束 会员专享
第二十三章 审计业务对独立性的要求 09月17日 11:30-14:30 已结束 会员专享
第一章 审计概述.pdf (会员登录后可下载)
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第二章 审计计划.pdf (会员登录后可下载)
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第三章 审计证据.docx (会员登录后可下载)
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第四章 审计抽样.pdf (会员登录后可下载)
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第五章 信息技术对审计的影响.docx (会员登录后可下载)
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第六章 审计工作底稿.pdf (会员登录后可下载)
第六章 审计工作底稿.docx (会员登录后可下载)
第七章 风险评估.docx (会员登录后可下载)
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第八章风险应对.docx (会员登录后可下载)
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第九章 销售与收款循环的审计.docx (会员登录后可下载)
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第十章 采购与付款循环的审计.docx (会员登录后可下载)
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第十一章-生产与存货循环的审计.docx (会员登录后可下载)
第十一章 生产与存货循环的审计.pdf (会员登录后可下载)
第十二章 货币资金的审计.docx (会员登录后可下载)
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第十三章 对舞弊和法律法规的考虑.docx (会员登录后可下载)
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第十四章 审计沟通.docx (会员登录后可下载)
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第十五章 注册会计师利用他人的工作.docx (会员登录后可下载)
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第十六章 对集团财务报表审计的特殊考虑(1).docx (会员登录后可下载)
第十六章 对集团财务报表审计的特殊考虑(定).pdf (会员登录后可下载)
第十七章 其他特殊项目的审计.docx (会员登录后可下载)
第十七章 其他特殊项目的审计.pdf (会员登录后可下载)
第十八章 完成审计工作.pdf (会员登录后可下载)
第十八章 完成审计工作.docx (会员登录后可下载)
第十九章 审计报告.pdf (会员登录后可下载)
第十九章 审计报告.docx (会员登录后可下载)
第二十章 内部控制审计.pdf (会员登录后可下载)
第二十章 内部控制审计.docx (会员登录后可下载)
第二十一章 会计师事务所业务质量控制.pdf (会员登录后可下载)
第二十一章 会计师事务所业务质量控制.docx (会员登录后可下载)
第二十二章 职业道德基本原则和概念框架.pdf (会员登录后可下载)
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第二十三章 审计业务对独立性的要求.pdf (会员登录后可下载)
第二十三章 审计业务对独立性的要求.docx (会员登录后可下载)
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