年审合并调整计算表里面内部交易低消,内部往来抵消和内部投资抵消都是什么?怎么做?
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2017-11-09
公司内部帐审核应该找谁审核
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2019-04-03
审计风险评估和对被审单位内部环境的链接可以利用以前审计工作的结果吗
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2022-07-26
地产公司内账有数据盖章签字可以当凭证用吗,针对自己内部人看。审计公司出具的审计
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2018-09-18
下列关于信息技术对审计过程的影响主要体现在( )。 A、对审计线索的影响 B、对审计技术手段的影响 C、对内部控制的影响 D、对审计内容的影响
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2020-03-02
内部审计:企业的资产使用低效问题(比如车)应当如何处理(如何审计)?
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2021-12-15
、下列各项中,负责监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理、执行是否有效的是( )。 A、被审计单位治理层 B、被审计单位管理层 C、被审计单位信息机构 D、被审计单位内部审计机构
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2020-03-02
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-04-29
集团审计员和组成部分审计员有什么区别?
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2019-11-04
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-03-22
审计报告的内容如何生成的
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2023-03-14
企业内部审计实务题 求详细过程和答案
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2020-06-16
老师好,零基础从事内部审计该如何下手?
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2019-09-24
内部审计的确认和咨询可以同时进行吗?
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2021-11-09
内部审计资格证如何考取?需要什么条件?
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2023-03-31
审计报告跟内部的财务报表有什么区别?
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2019-12-27
在大公司,成本会计记账需要的公司内部资料,是成本会计去拿,还是主管会计帮成本会计去公司各部门拿?
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2018-06-01
怎么区分外部失败成本和内部失败成本
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2018-09-09
开发成本计入审计底稿中的哪个表
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2022-03-19
下列关于资金在日常运营中内部控制措施的描述,不属于具实施环境关注A内部审计B道德和业务素质C管理决策者D外部审计
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2022-07-16