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每年1月1日至6月30日要向工商部门提供年度报告是什么报告呀
5/1171
2017-04-21
你好,老师我想问一下编制财务会计报告为什么不属于会计核算方法,但是我看书里会计核算方法内容里写了编制财务会计报告呀
1/1711
2019-12-09
给工商部门的报告怎么写
1/406
2021-11-10
企业内部月度财务分析报告模版或范文
1/1714
2018-12-18
老师,什么是验资报告,有什么作用,哪个部门可以出报告。
1/573
2021-12-09
V公司要求某会计师事务所在出具审计报告的同时提供内部控制审核报告。为此,双方另行签订了业务约定书,是否对职业道德基本原则产生不利影响,
1/2441
2019-09-30
年内是否开展内外部审计?那税审事务所出具的企业所得税汇算清缴税审报告是不是属于外部审计的一种呢?
1/1337
2019-06-19
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
1/260
2024-03-22
V公司要求某会计师事务所在出具审计报告的同时提供内部控制审核报告。为此,双方另行签订了业务约定书,是否对职业道德基本原则产生不利影响,
1/2875
2017-03-12
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有( )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
1/405
2024-04-29
财务报告外部使用者为什么包括投资者内部使用者呢
5/3166
2018-10-14
什么是经审计的会计报表?经审计的会计报表包括什么内容?和会计师事务所出具的审计报告有什么区别?
1/1014
2015-11-13
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得管理层关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后、审计工作底稿归档日前以书面形式向集团管理层和治理层通报了值得关注的内部控制缺陷。 上面这句话为什么是对的? 值得关注的内部控制缺陷不应当是在审计报告日之前进行沟通的吗?
1/3127
2020-10-06
可行性报告中财务内部收益率税后怎么算?
1/2039
2016-08-18
公司之间内部查账,领导让写报告,该怎么写
1/933
2019-12-26
注册会计师在确定审计报告日期时,需要考虑的内容有哪些?
1/505
2023-03-02
注册会计师在确定审计报告日期时,需要考虑的内容有哪些?
1/167
2023-05-18
请问老师答案B是不是有问题,应该在内部控制审计报告中说明啊?
1/573
2022-02-06
公司依法申请审计部门对公司财务出具的审计报告是否合法?民诉法中有那几条?
1/710
2015-09-30
单位缴费基数指报告期内单位缴纳社会保险费的工资总额,按缴费人员的应缴口径计算 报告期内是2020年正面吗?
1/951
2021-01-25
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