老师,我们发工资是用的老板娘的卡发的,老板娘给员工发工资从公司账户上取钱的时候,借:其他应收款 贷:银行存款 发工资的时候 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 这样写分录可以吗?
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2024-06-20
请问下老师,别的公司转给我们,我们在转给个人代发员工工资,在外地开的外经证,搞的简易征收,这六十万是工人工资,我的这两笔分录应该怎么做,包括应付工资的分录应该怎么做
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2019-07-15
老师,我第一季度应付职工薪酬借方92100,贷方171022.58,期末贷方余额78922.58,请问我计提工会经费是按本季度已经实付的工资92100计提还是按本季度计提的工资171022.58计提工会经费?
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2021-04-19
老师,工会经费按照实际发放的工资数缴纳还是计提的应付职工薪酬数缴纳。我新单位成立6个月了,计提了4个月的工资,但是现在都还没有发放,需要缴纳工会经费吗
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2021-01-05
建筑劳务公司,我们在外地有个项目对方政府部门要求民工工资在民工专户上打款给民工个人,承包方用民工专户支付工资,我们是分包方如何做帐是不是就是借:应付职工薪酬 贷:其他应收账款-xx公司 还要做一个委托承包方支付工资的委托书,这样操作可以吗?
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2018-03-20
原已计提20万应付工资,9月30日银行划款支付18万,现金20万是10月1日发的。如何分录?是不是就做18万的工资?
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2018-10-13
老师工资少计提和多计提了怎么做账务处理?我下面这样写明细科目是否可以 计提14385 实发28597.48 少计提了14212.48元 借:销售费用-职工薪酬工资14385 补计: 贷:应付职工薪酬-工资14385 派遣员工工资又多计提了:计提为81146.19,实发77066.58,多计提4079.61 借:主营业务成本-劳务(工资)81146.19 多计: 贷: 贷:应付职工薪酬-工资81146.19
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2016-07-16
老师你好,年度汇算清缴,A105050职工薪酬的表,工资薪金的合计数,应该应付职工薪酬本年累计贷方金额还是借方金额呢?借方金额大于贷方金额,是因为去年12月末为付的工资是在本年年初支付的。
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2021-04-23
批量付劳务费。但是不给交社保。怎么记账?贷其他应付还是应付职工薪酬
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2022-03-18
17年12月我有笔工程款入错帐了, 错了是,借:在建工程6 货:银行存款3 银行存款3 实际正确的是, 借:在建工程3 专项应付款3 货:银行存款3 银行存款3 请问现在1月我应该怎么调回来
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2018-02-02
老师好!国企收到某项建筑工程专项债时,借记银行存款 贷记专项应付款。支付工程款时,借记专项应付款 贷记银行存款。这样入账对吗?
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2022-03-15
老师您好,我计提公积金是借费用,贷应付职工薪酬公积金,我只计提了7000,但当月退回了员工公积金650元,我缴纳是按7650元,但我费用和应付账款就不一样,也就是费用是7000,但应付职工是7650,这个怎么办
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2019-12-30
老师,我们支付给建筑公司的工资,我应该怎么备注呢
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2023-06-08
请问下 外聘老师的培训劳务费是不是做应付工资呢
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2019-10-08
公司发的第三季度奖金可不可以计入应付工资里面
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2018-08-23
下列各项中,属于应付职工资审计的实质性测试程序
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2020-01-01
2月份从2月15日休班到2月28日工资应该怎么付。
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2019-03-20
其他应收款挂了好多给人员付的工资,这个怎么平账
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2022-01-14
统计报表中,应付职工薪酬里面的工会经费是算计提的,还是说每月实际花的?是算工会经费的借方还是贷方
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2021-12-27
缴纳工会经费和收到工会经费返还金额不一致,有个差额一直挂在应付职工薪酬--工会经费上面怎么办?
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2023-12-31