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1、员工社保在A公司,工资是B公司法人现金支付的,这种情况合同应该怎么签 2、员工工资1W,每月银行发放5K,剩下老板年底支付,合同怎么签
3/214
2024-03-11
老师,开给我单位的劳务费发票由经办人报销。入账是:借:费用.贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:其它应付款~员工。缴纳的个税如果是由报销的个人承担要怎么入账呢?
1/1143
2019-09-10
在建期间,比如专项应付款帐上有100万元,现在支付部份工程款从收到专项应付款里支付50万元分录这样做: 借:在建工程 货:银行存款 但专项应付款应该怎么结转出这50万?和应该什么时候结转出来呢?
1/2031
2017-08-28
牛羊专业合作社现在修建畜棚,总价80万,扶贫开发局给了十万,其他的自筹,收到专款时借:银行存款 贷:专项应付款;支付工程款时借:在建工程 贷:银行存款,自筹跟专款都是做的这个分录,怎么提现其中的十万是专款呢?摘要里记清楚还是该怎么弄?
1/926
2017-09-22
老师好,发工资人提前支取备用金,然后发工资,这个备用金不是正好付工资金额,在现金流量表中应该怎么填
1/636
2021-11-13
老师,您好!一季度1月和2月的工资已发放,3月工资已计提,4月才发放,资产负债表应付职工薪酬怎样填
1/688
2019-04-18
请问残保金中上年在职职工工资总额是应付职工薪酬一工资 贷方的全年合计吗?上年在职职工人数怎么算?
4/1045
2021-08-26
发给包工头的工资,让他发农民工。没有发票账上走应付职工薪酬,代扣个税吗?按劳务报酬扣还是工资薪金扣?
1/892
2019-08-28
请问其他应收款怎么冲 就这样做就可以了哈 我只做计题借管理费用-职工工资,贷应付职工薪酬
6/557
2022-07-08
老师,建筑企业的应付职工薪酬,发了之后,农名工的工资应该转劳务成本吗?管理员的转管理费用?
1/615
2020-12-09
老师,公司在筹备期,计提的工资分录:借:长期待摊费用-工资,贷:应付职工薪酬,这样先挂在账上。付款时再 借:应付职工薪酬 贷:银行存款(或库存现金)正式营业有收入时,,借:管理费用,贷:长期待摊费,是这样吗
1/2068
2017-07-08
老师您好!我想咨询一下,我们公司前几年有些项目应收款是总包直接以农民工工资形式发放给工人的,当然都是项目预交税,个税是核定征收的,那我这块如何入账?包括工资计提,工程款的发放?1.先计提借工程施工-人工费100贷应付工资100 2.借应付工资100贷应收账款100 3.借主营业务成本100贷工程施工-人工费100,凭证的话只有农民工工资表,老师您看这么做对吗?
1/10
2023-03-02
公司借老板的钱发3个月的工资,其他应付款的金额就大了有风险莫?,可以计入应付账款莫?
1/571
2019-02-13
计算残保和工会经费用的工资总额是应付职工薪酬贷方合计数还是借方
1/1916
2019-11-08
公司与几家建筑企业协商,将几家建筑企业欠款转入个人名下(1人)欠款。以前的分录是借:在建工程 贷:应付账款--工程款--某企业。 现在做借:应付账款----工程款 贷:其他应付款------某某人 还是做贷:应付账款----工程款----某某人 这二种那种是正确做法(主要是便于以后好核算)
1/727
2018-06-02
有笔工会经费,以前月份做:借:管理费用其他 贷:应付账款现在做调整分录冲了,再做管理费用其他,贷:其他应付款,这区别大吗?这样做目的是什么
1/1101
2017-06-13
老师,我们是工业企业,经常有货物交给不同的物流公司运输。请问这些运费计入应付账款还是其他应付款?
1/843
2022-01-14
我们单位付个劳务公司的那个工资,就是我这科目咋写 借:工程施工—人工费 贷:应付职工薪酬—劳务费 这样可不可以呀?
1/219
2023-11-24
请问老师我计提工资,有个税的情况下我直接在发放的时候直接做借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款,应交税费-应交个人所得税,还是要先计提工资的时候就把个税计提了?
1/587
2020-10-14
老师,我在想个人社保代扣的其他应付款会不会一直有借方余额呢?个人社保是从员工的应发工资里面代扣的,之前是不是发放工资和代扣个人社保还有一个分录: 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 其他应付款—代扣个人社保 然后再代缴个人社保 借:其他应付款 贷:银行存款 代扣代缴个人社保是代扣一个分录,代缴再一个分录。这样其他应付款就不会有余额。我的理解对吗?
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2023-11-10
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