工资薪金支出为什么是销售费用和管理费用的工资只和而不是总分类账的应付职工薪酬?
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2021-08-05
从计提工资到发放完工资的几笔分录是不是如下分录:计提时借:劳动成本 贷:应付职工薪酬;实际发放时借:应付职工薪酬 贷:现金结转时借:主营业务成本 贷:劳动成本?
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2018-04-03
比喻这个月是12月,这个月的工资下个月发放,我这个月可以先计提吗?借:管理费用 贷:应付职工薪酬 下个月发工资的时候 借:应付职工薪酬 贷 银行存款 这样做可以吗
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2018-12-20
老师,现金流量表指定,支付职工工资这块数据不对,其他银行,现金数据都对,为么,在指定的时候,常常有指定附表,就变成经营性应付项目增加,了,计提工资的时候,发放工资,以其他应付款――法人,代替现金,结果就不需要指定现金流量表,这样现金流量表工资这项,跟那个明细账就对不上了
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2020-03-27
老师,我想问一下,缴纳个人代扣的社保怎么做账,发放工资的时候,财务会计,我是借:业务活动费-工资 贷:其他应付款-社保 财政拨款收入 预算会计那边是借:事业支出-财政拨款支出 贷:财政拨款预算收入,预算会计没有做往来,直接做的是实发的工资。那我在做支付代扣个人社保的时候,财务会计是借:其他应付款-社保 贷:财政拨款收入 预算会计怎么做账呢
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2022-12-10
付员工意外险应入什么科目?通过应付职工薪酬吗?
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2020-04-22
老板的账上其它应付款挂了很多,可以转成实收资本吗
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2018-02-03
日常报销的金额较少,老板垫支的,可以走实收资本?还是其它应付款合适
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2019-06-20
是哪些记实收资本,哪些记其它应付款啊其它应付款不也是在实收资本里面出的吗?
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2017-02-21
其它应付款金额太高可以转为其它科目吧,比如实收资本,实收资本已转过了,还能转其它科目吗?
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2018-10-10
公司工程预付款一直没拨过来,老板一直用私款垫付款工人工资,分录怎么写
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2018-11-09
老师,你好!如果上月计提了工资,本月是否应该做一笔“付工资”的分录,分录应怎么写呢?是否还要附带一份工资表在记账凭证后面呢?
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2016-03-26
老师, 中秋节发月饼, 我做分录,是放在应付职工薪酬- 工资里, 还是放在应付职工薪酬-福利费里? 听说要交个税的。 那么, 分录上怎么做?
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2020-08-09
老师,问下当银行代发工资的时时候直接是借:应付职工薪酬 贷:银行存款, 那是不是计提的时候需要,借:费用,贷:应付职工薪酬呢?
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2020-02-02
老师,审计的说我应付职工薪酬和管理费用的工资不一致,表上我标红了的是应付职工薪酬和管理费用的差额,麻烦老师给看下。
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2020-01-14
老师好,我现在有个2018年的分录需调整,该怎么调呢?借:开发间接费用-工资45000 贷:应付职工薪酬45000 借:应付职工薪酬45000 贷:银行存款45000
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2020-05-30
借管理费用 工资50000 社保2000 贷应付职工薪酬52000 实际发放 借应付职工薪酬32000 社保 -1000 贷银行存款31000 那是按照32000来算的✖️14%是吗
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2020-03-27
老师,有个异地工程,我们公司是分包方,总包方用应付给我们的工程款代付了农民工工资,没有代扣代缴个人所得税。我这边应该怎么处理?
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2021-12-24
如果2020年12月应付职工薪酬贷方计提多了呢,还是按照2020年应付职工薪酬贷方的金额来申报残保金中的上年职工工资总额吗?谢谢老师。
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2021-06-05
老师,请问汇算清缴的福利费14%的核算基数是应付职工薪酬-职工工资明细科目的贷方总金额,还是应付职工薪酬整个一级科目的贷方总金额
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2021-05-10