老师好,请问“应收/应付账款”与“预收/预付账款”的合并前与合并后的“资产总计”数呢?(影响最后的结果是吗)
2/1018
2020-04-10
老师请问,应付工资中是否包括提成及考勤扣款,但这部分每月不能固定,是变动工资,所以每月不能计提下月工资,我按每月实际付款的计入营业费用含提成考勤等作为支付上月的工资,行吗
3/1973
2018-10-27
2023年年12月31日,经结算,华联企业本月应付生产工人工资34200元,其中:生产甲产品工人工资11400元,生产乙产品工人工资22800元。
1/194
2023-12-17
去年在管理费用中计提并发放的工资,现在看来,应该由关联企业承担。我公司需要对去年的管理费用进行冲减,并对去年已经为关联企业垫付的工资做为其他应收款处理。 去年的分录:借:管理费用--工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 今年的调整分录:借:其他应收款--**公司 贷:以前年度损益调整
1/1330
2014-09-22
老师,应付职工薪酬需不需要设置二级科目,比如应付职工薪酬――车间1,应付职工薪酬――车间2
1/3093
2019-10-20
门店计提工资是借主营业务成本贷其他应收款个人社保其他应收款个人公积金应付职工薪酬,贷其他应付款和其他应收款个人社保有啥却别,哪个对
4/930
2019-03-06
老师,计时工资分配率可以,工资分配率=应付工资总额/完工产品数量,制造费用分配率=制造费用总额/完工产品数量,谢谢
1/1205
2020-07-24
发放给员工工资,每个月做工资表,不做到应付职工薪酬里面,都在3500以内也没有申报个税。可以几个月发一次工资吗?
1/1273
2017-07-12
老师你好!做工资发放的时候 借方:应付职工薪酬–固定工资 贷方:应交税费–个人所得税 其他应收款–社保 其他应收款–公积金 银行存款 借贷方都平了,核查了贷方的数据都对上了,为什么借方的工资对不上工资表,工资表是应发数减去应扣项目。老师知道是什么原因吗?
15/1175
2019-12-04
计提工资分录,借管理费用,贷应付职工薪酬、个税,这样写是对的吗?
1/526
2018-11-09
老师,请问发给相关部门的奖金是作为应付职工薪酬,工资入账吗
1/535
2015-11-06
结转服务成本分录是借:主营业务成本贷:应付职工薪酬-工资对吗?
1/2454
2020-07-09
应付职工薪酬-工资,公积金,社保贷方有余额吧,本月计提下月扣款
1/1131
2020-07-01
通过安全费列支的工资奖金需要通过应付职工薪酬科目核算吗?
1/950
2020-07-23
老师:您好!我刚才做建筑实操的时候,做资产负债表里的“预付账款”时,总账上显示的余额在借方负数,那就是说应付账款了。然后“应付账款”余额在贷方。正确的做法是他们的贷方相加。然后再填入“应付款项”的项目里对吧。但答案却不是这样的。所以不明白。
7/1023
2017-05-26
老师好,这题支付工资10万,借应付职工薪酬万,贷银行存款、其他应收款、营业外收入,这个分录里没有销管财,不是吗
4/236
2023-04-15
借:应付职工薪酬 其他应付款 贷:银行存款 这样子的银行存款日记账中的对方科目应该写谁
1/630
2022-09-20
老师你好,我想问一下银行存款日记账对方科目有二个(应付职工薪酬 有明细科目;其他应付款 有明细科目)该如何填写?
1/787
2022-03-18
厂部管理人员计提薪资不也是计入到应付职工薪酬吗?借管理费用 贷应付职工薪酬 为什么本题中只要算生产成本的职工薪酬?
1/1885
2020-04-14
老师,工资账号错误又退回来,第二天重新发,分录怎么做 退回 借:银行存款 贷:应付职工薪酬 重发 借:应付职工薪酬 贷:银行存款吗
3/2709
2020-03-13