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请问个税的应纳税所得额=应付工资-个人承担的社保和公积金-3500吗?
1/1185
2015-08-13
老师你好,我不解!在支付工资时,这个其他应付款摆在贷方,那就是负债借减贷增,就是负债增加了呀,那我现在是支付工资,这个应付款是不是得摆借方,才证明我的负债减少了呢
2/585
2021-07-07
1、公司主营业务汽车年审,属于认证服务行业,小规模企业,员工工资计入劳务成本的话,那么社保应该怎么入账 2、如果需要计提下个月工资怎么做分入,是借:劳务成本 贷:应付职工薪酬,到发工资时借:应付职工薪酬 贷:现金 那这样我怎么再把工资结转到主营业务成本呢?
1/1765
2017-08-17
请问一下,员工的迟到扣款,我再支付工资的时候,应该做什么收入?
1/451
2016-07-08
对个别员工工资较高公司想一部分走福利费,其他应付款,可行吗?
1/464
2018-03-14
发工资的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款,借方是增加还是减少?
1/2848
2015-10-25
请问职工体检费是否要先计入管理费用,再计入应付工资核算呢
1/962
2019-09-25
公司支付的社会保险还有职工工资应该计入什么现金流量项目
1/1015
2018-09-07
公司使用非公司员工的证书,支付的挂靠费应计入工资费用中吗?
1/1558
2018-01-29
已挂应付工程款,因资金不足,协商后工程尾款给予免除,怎么记帐?
1/931
2020-11-30
销售费用 - 应付职工薪酬 - 工资 科目的借方科目需要按部门核算吗?
1/974
2018-10-30
筹建期间的人员工资发放为什么是借:管理费用,贷:应付职工薪酬
1/968
2017-02-25
我今天在填应付职工薪酬的时候,发现只能用负数?借应付职工薪酬,贷银行存款如果不加负号,资产,负债就不对了
1/632
2018-05-22
请问:发放工资时: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款-社保 应交税费-个人所得税 这样做对吗?是不是可以先做计提再做发放?
1/1686
2020-07-03
请问购买固定资产应付的钱是属于应付账款还是其他应付款
1/1150
2022-03-31
老师,固定资产如果是分期付款,贷方用应付账款还是其他应付款呢?
2/612
2022-03-30
16年12月的帐工资扣发的培训费我少做了 当时应该是借:管理费用-1000 相应的应付职工薪酬-工资我应该减去1000 17年现在才发现这个错误 我应该怎么调整?
1/461
2017-01-05
支付给劳务的工资,做账时做到借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬,然后支付时银行存款是有现金辅助核算的,应该做到支付给职工的现金还是购买商品接受劳务支付的现金呢?
1/1265
2019-05-09
上年少计提的工资,调整的是借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整 做的这笔分录这个月可以冲销吗 因为上月出纳把补发的上年的工资分录做错了 应该做其他应付款―工资 做到应付职工薪酬了 那这个月可以把上月做的调整分录冲销了吗
2/6853
2017-03-06
老师,单位给职工交的社保可以不分二级科目,直接记应付职工薪酬_职工工资吗?
2/798
2020-03-01
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