新开公司,股东转入的运营的资金, 分录是 借;银行存款 贷 ;实收资本 还是 贷;其他应付款
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2018-04-09
老师,之前法人往公户转钱作为投资款,但是那时候的会计没有给她做实收资本,而是挂了往来款,分了多比转的。分录是借银行存款 200万 贷:其他应付款~个人200万 那现在我可以把这个钱直接做实收资本吗?借其他应付款~个人200万 贷:实收资本200万
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2021-12-08
公司筹建期有两个股东,注册资金4500万,1股东占比51%✘4500万=2295万,但是前期没财务这个股东多存了600万,也就是这个股东存了2895万,那么多出的可不可以计入其他应付款-股东1,等公司营业户里面有钱或者另外一个股东往里存钱时,能不能从公户在付给股东1
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2019-01-09
老师好,我在日常实务中有个问题一直很困惑,就是有些支出没有发票,入不了账,那怎么从基本户中把钱取出来比较安全呢?因为之前股东一直未认缴注册资金,所以,公司前期的费用成本都是花一笔股东垫付一笔,有收入之后就以法人账号支出,计入“其他应付款”,也知道有风险,却不知道怎么处理,希望得到老师的指点。谢谢!
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2018-12-01
因为企业没有钱,但是要经营,所以从股东借了很多钱,挂在其他应付款里,因为挂的太多了,所以我转到了短期借款,但是还有很多,长久这样会不会有风险?如果直接把这些借股东的钱,转入实收资本可以吗?转如实收资本有什么影响和风险?像这种情况一直挂着合适?还是转出实收资本合适?
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2017-08-30
零余额中的,不借收支的钱,也就是区财政挂在其他应付款的钱,走直接支付,可不可以,借其他应付款,贷其他应付款。 其他应付款买的固定资产,怎么做分录
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2019-06-30
如果筹建期借老板的钱,长时间不还就还挂其他应付款吗?如果金额较大呢会有风险吗?注册资金没到位的情况下
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2017-06-09
老师,小规模购置了一辆车,总价85000,购置税7522,没有抵扣,购置税跟总额算一起,分录是不是借:固定资产92522,贷其他应付款,下个月怎么计提呢
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2021-10-27
公司要注销,但是它对公账户已经注销了,账上实收资本有30万,其他应付款挂账8万。请问,怎么做才能注销
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2018-11-06
缴纳保险时,借方科目有应付职工薪酬和其他应付款,贷方是银行存款,登记银行存款日记账时对方科目是写应付职工薪酬还是应付职工薪酬和其他应付款都写
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2019-11-12
请问支付员工工资时,扣员工的工作服款,那这笔钱挂其他应收款,那这其他应收款要转成营业外收入吗
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2019-07-03
以下哪个分录是正确的?我们公司10月份要缴纳社保5500元,其中4500元公司承担,1000元是个人承担。第一种做法:计提:管理费用-社保 4500   贷:应会职工薪酬-社保  4500实际缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 4500        其他应收款-个人承担社保部分 1000        贷:银行存款11月发放工资时   借:应付职工薪酬-工资  35000     贷:其他应收款-个人承担社保部分  1000       库存现金            34000第二种做法:计提时  借:管理费用-社保    4500       其他应收款-个人承担社保  1000       贷:应付职工薪酬-社保   5500实际扣款借: 应付职工薪酬-社保     5500   贷:银行存款        550011月发放工资时借:应付职工薪酬-工资  35000     贷:其他应收款-个人承担社保部分  1000       库存现金            3400
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2017-11-10
这笔分录为什么不加“应付职工薪酬”借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金
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2018-08-20
新公司一直没有投入实收资本,靠借股东的钱来经营,都通过其它应付款来核算,这个有没有什么风险啊?
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2022-03-29
公司欠法人钱 当时记的其它应付款,现在一直没有钱还, 可不可以做成实收资本,需要什么手续 交什么税吗
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2019-07-02
2021年年终计提工资后,2022年5月汇算清缴前工资没支付完,需要纳税调增,调表不调账的话,资产负债表上应付职工薪酬一直有贷方余额怎么办?
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2022-02-11
那我11月份计提了工资,分录是借:管理费用6000,贷:应付工资6000,社保未计提,那12月支付工资5862扣除社保费),我要调整这个数啊,分录又要怎么做啊
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2018-01-08
请问:在做金马商贸营业期时计提工资借记:管理费用/销售费用,贷:应付职工薪酬,为什么在金马商贸年终结算期计提工资考虑了个人承担社保部分,借:管理费用/销售费用,贷:应付职工薪酬/其他应付款/应交税金-个人所得税,营业期为什么不这么做?
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2016-05-15
领导层工资单独核算,我这样设置科目,管理费用\集团领导工资,伙食补贴做到管理费用\集团领导福利费,社保公积金,设管理费用\集团领导社保费\集团领导养老保险金,以此类推医疗保险金等,管理费用\集团领导住房公积金,计提工资时应付职工薪酬放在一个总科目里可行,不分领导和员工可行?应付职工薪酬\工资,或福利费,应付职工薪酬\住房公积金,应付职工薪酬\社保\各明细?
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2019-08-14
应付职工薪酬在-资产负债表中右方填数据,左侧相对应填哪个科目?
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2019-10-24