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  • 审计概述

    51:32 播放中

  • 审计计划、审计证据、审计抽样、信息技术对审计的影响、审计工

    70:09 未开始

  • 风险评估、风险应对

    52:26 未开始

  • 销售与收款循环审计

    26:31 未开始

  • 采购与付款循环审计、生产与存货循环的审计、货币资金审计

    30:34 未开始

  • 对舞弊和法规的特殊考虑

    31:46 未开始

  • 审计沟通、注册会计师利用他人的工作

    31:15 未开始

  • 对集团报表审计特殊考虑

    14:07 未开始

  • 其他特殊项目的审计

    62:35 未开始

  • 完成审计工作、审计报告

    70:51 未开始

  • 企业内部控制审计

    73:50 未开始

  • 会计师事务所质量控制、职业道德基本原则和概念框架

    51:23 未开始

  • 审计业务对独立性的要求

    62:07 未开始

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