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精选问答
老师,其他应付款第一季度金额为-10万本季度金额-5
答:你好,以他的科目余额在资产负债表填报,明细科目的负数填报在其他应收款看
你好老师,我们是建筑装修设计有限公司,我们承接了
答:你好 建筑服务房屋改造
应收账款收不回,怎么做分录
答:你好,这个你进入营业外支出。
一个人同时任职2家公司,其中一家工资没给到当地最
答:你好!这个要看情况,比如出勤天数之类
请问金蝶迷你版怎么跨年反结账
答:1.进入财务软件主界面,点击“账务处理”。 2.点击“账务处理”后,界面跳转,点击“期末结账”。 3.进入“期末结账”对话框,选择“反结账”,点击“开始”。 4.点击“开始”后,页面弹出提示,点击“确定”。等待一会儿,反结账界面消失后,操作即成功。
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会计低工资,高危,保重会计人!
2018-09-27