老师:没有残值的固资清理怎么做分录
宝玉
于2024-07-25 15:19 发布 493次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2024-07-25 15:20
清理残值
借: 累计折旧
贷:固定资产
变卖
借:银行存款
贷:固定资产清理
应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1%
结转清理余额
借:营业外支出
贷:固定资产清理
或
借:固定资产清理
贷:营业外收入
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借: 累计折旧
贷:固定资产
变卖
借:银行存款
贷:固定资产清理
应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1%
结转清理余额
借:营业外支出
贷:固定资产清理
或
借:固定资产清理
贷:营业外收入
2024-07-25 15:20:27

您好,会计分录
借:累计折旧
贷:固定资产
2022-01-06 11:20:23

清理时直接按固定资产净值处理就行了
2017-08-06 20:03:57

你好,固定资产清理有残值收入的分录是
借;银行存款 ,贷;固定资产清理 , 应交税费——应交增值税
2020-06-20 14:53:16

要是完全没有处置收入 就是把资产的原值,和折旧都转到固定资产清理,最后是借方大于贷方,再转入营业外支出,简单举例资产原值400(含100残值),折旧300,转入固定资产清理后会借方余额100,最后借营业外支出100 贷固定资产清理100
2020-05-29 15:22:48
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