从去年4月到今年1月一直处于筹建期,记入到管理费用开办费一共有25万。今年2月有了一笔收入38万。25万可以一次性扣除,那这25万要做什么分录吗?还是在申报所得税报表的时候直接填列?

菲童牛宝
于2018-04-08 12:45 发布 675次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-04-08 12:48
你好,筹建期的费用支出,是做在长期待摊费用-开办费中的,有第一笔收入时,把这笔开办费再转到管理费用中,借:管理费用--开办费 贷:长期待摊费用
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你好,筹建期的费用支出,是做在长期待摊费用-开办费中的,有第一笔收入时,把这笔开办费再转到管理费用中,借:管理费用--开办费 贷:长期待摊费用
2018-04-08 12:48:26
你好!按规定不可以税务上是不短于5年摊销
2018-04-08 14:39:19
您好
应该调整今年的会计分录 然后更正去年的申报表
2021-07-28 19:59:05
老师,第一张是今年的,第二张是去年的,上传的时候没注意,顺序错了
2018-04-09 13:06:48
同学
不是的 要调整以前的。
跨年5月30日前汇算清缴,全年应交所得税额减去已预缴税额,正数是应补税额:
借:以前年度损益调整
贷:应交税金--应交企业所得税
4.缴纳年度汇算清应缴税款:
借:应交税金--应交企业所得税
贷:银行存款
5. 重新分配利润
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
6.年度汇算清缴,如果计算出全年应纳所得税额少于已预缴税额:
借:应交税金-应交企业所得税(其他应收款--应收多缴所得税款)
贷:以前年度损益调整
2021-06-07 11:13:53
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徐阿富老师 解答
2018-04-08 14:08
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2018-04-08 14:44