我想咨询您一下这个分录做的对么?计提工资:借:管理费用9900贷:应付职工薪酬9900发放工资:借:应付职工薪酬9900贷:营业外收入70 其他应付款-社保费(个人)1200 现金8630

菇凉&坚强
于2018-03-25 10:02 发布 906次浏览

- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-03-25 10:05
您的表格中还应该加一列,就是用合计数-事假、病假、罚款后的金额,用来核算实际公司需要计提的工资数。因为事假、病假、罚款扣款没有离单独开公司核算范围,不用计入营业外收入,这样核算是不对的,因为一是现金流没有离开公司,二是计入营业外收入是要缴纳所得税的。
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