物业公司差额征收水费,那么收到水费的时候借 银行存款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 收到发票支付水费时,借 主营业务成本 应交税费 应交增值税 贷 银行存款 。那月底这个增值税就按两者的差价进行缴纳,这样对吗?还是说收到水费的时候做预收账款,收到发票支付水费时做应付账款

忧伤的小蚂蚁
于2017-11-01 10:22 发布 1271次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-11-01 10:52
月底这个增值税就按两者的差价进行缴纳,这样对。
相关问题讨论
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
您好!按规定就是
确认当期合同收入,结转成本。
借:主营业务成本
工程施工——合同毛利——XXX合同段
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2017-04-19 09:34:52
可以
2017-03-16 13:20:34
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
你好;应交税费缴纳了就没有余额了
借;应交税费 贷;银行存款
2017-03-07 17:08:31
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忧伤的小蚂蚁 追问
2017-11-02 10:27
方亮老师 解答
2017-11-02 10:33