老师这个问题我遇到好多次了就是这个坏账准备— 问
您好!很高兴为您解答,请稍等 答
请问下,购销合同印花税是依据合同金额缴纳的嘛,购 问
是的,就是那样子的哈 答
老师好 咨询一下 公积金一般是由公司承担一半 问
你说的从员工工资里扣的是单位多的部分是吗? 答
预付账款我列了营业外支出了 所得税汇算清缴怎么 问
你好,你这个在纳税调整明细表里面。与取得收入无关的支出里面填写 答
老师,请问下14题怎么写。 问
2400/12%2B800=1000元,计入本月的费用应为1000元,3000元利息去年已经计提,该费用不会列支到这个月的费用里 答
1、如果发现上月计提的个税社保错了,导致不平。能不能用管理费用-坏账准备调回来?2、我们是小规模的服务类,查账征收企业,上月购入金税盘有它的专用发票,但是还没认证。那今月我是借管理费用,贷现金?认证抵扣时借应交税费-进项减免税额,贷营业外收入?之后的我申报企业所得税时,能不能抵扣?在哪栏抵扣的?管理费用,营业成本?上年我司是在企业所得税A表第16栏的以前年度多缴在本期抵缴所得税额做递减的,但是他们那时没有认证发票,所以在那项填写,这方法可不可行?
答: 第一个问题,肯定不是坏账,需要调社保费用;第二个问题,需要换成普通发票抵扣 属于小规模纳税人
关于购买税控设备,正常分录是: 借:管理费用 贷:库存现金 减免时 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 贷:管理费用,但是如果是贷方营业外收入呢?这个营业外收入会不会增加企业所得税?
答: 您好 营业外收入是需要交所得税的,但是就这笔业务来说, 购入时: 借:管理费用 贷:银行存款 抵减税金时: 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:营业外收入 管理费用和营业外收入相抵后无需交所得税。没有增加企业所得税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
企业只有营业收入和管理费用,有营业外收入(小规模企业的税免)没有营业成本,这个管理费用填在哪?营业外收入填哪儿?或者这样填企业所得税季报可以吗?
答: 这个期间费用在利润总额里面包括这个表上面没显示