送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-09-28 15:56

你好,麻烦你把业务描述一下,你做的分录是?

会计学堂夏老师 追问

2017-09-28 16:00

开始问了老师的你可以看一下谢谢

邹老师 解答

2017-09-28 16:01

这样并不会导致预收翻倍的 
你之前分录是 借;预收账款    贷;银行存款 
做这个调整分录刚好预收就冲销了

会计学堂夏老师 追问

2017-09-28 16:03

@邹老师:现在是在预收的贷方,10000 
如果再做借应付, 
贷预收,那我预收就番了

邹老师 解答

2017-09-28 16:04

付给供应商本来是 借;应付账款  贷银行存款 
你做预收,当然是借方,怎么可能是贷方,如果计入贷方,就都贷方发生,没有借方,凭证是不平衡的

会计学堂夏老师 追问

2017-09-28 16:10

@邹老师:它是已经发生了很多笔了,然后开了票给对方, 
现在是欠对方165000,在预收的贷方

邹老师 解答

2017-09-28 16:10

补开发票 借;预收账款 贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额) 
你之前说的是付给供应商,而不是你单位的收入

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相关问题讨论
你好!具体的分录要看你预付是正数还是负数了。
2018-04-03 14:28:21
借;预付账款 贷;应付账款 借;应收账款 贷;预收账款
2017-04-19 14:41:20
你好,是先收到款项,然后后面开具发票吗
2017-09-11 14:34:38
你好 之前分录怎么做的
2020-12-20 14:44:07
你好 借;银行存款等科目,贷;预收账款 10万 借;预收账款 8万,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 借;主营业务成本,贷;库存商品
2019-08-01 10:01:05
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