本月未认证发票怎么做账?

jossonli
于2017-06-12 09:22 发布 811次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
相关问题讨论
计入应交税费--待抵扣税款
2018-05-30 16:19:16
您好!可以不做账。
2017-06-12 09:27:33
你好
上个月,借;原材料等科目,贷;应付账款等科目
本月,借;应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
2019-05-08 08:31:25
您好!借原材料等 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷银行存款等
2017-11-04 15:03:44
收到发票时的会计分录如下:
借:原材料/库存商品
应交税费/应交增值税/待抵扣进项税
货:应付账款
发票认证抵扣时的会计分录如下:
借:应交税费/应交增值税/商品进项税
贷:应交税费/应交增值税/待抵扣进项税
如果是这样做的话,那期末借方的进项不就有余额了吗?
2017-09-13 18:56:14
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