送心意

李老师2

职称中级会计师,初级会计师,CMA

2017-06-12 09:27

您好!可以不做账。

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相关问题讨论
计入应交税费--待抵扣税款
2018-05-30 16:19:16
您好!可以不做账。
2017-06-12 09:27:33
你好 上个月,借;原材料等科目,贷;应付账款等科目 本月,借;应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
2019-05-08 08:31:25
您好!借原材料等 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷银行存款等
2017-11-04 15:03:44
收到发票时的会计分录如下: 借:原材料/库存商品 应交税费/应交增值税/待抵扣进项税 货:应付账款 发票认证抵扣时的会计分录如下: 借:应交税费/应交增值税/商品进项税 贷:应交税费/应交增值税/待抵扣进项税 如果是这样做的话,那期末借方的进项不就有余额了吗?
2017-09-13 18:56:14
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