送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-03-24 07:59

我每月入账的销項减进项到月底时转到未交增值税里,次月我交的增值税是我税控盘里开出的销項减去我认证的进项,这样的话,我的未见增值税科目里就可能有余额了

王雁鸣老师 解答

2017-03-23 23:59

您好,不跨年是可以的,跨年不可以。

王雁鸣老师 解答

2017-03-24 08:57

您好,等交完税,把应交税费-应交增值税-已交税金的金额结转过去,就没有余额了。

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