公司租金之前以为收普票,现在收到了专票可抵扣了,去年9-12月按的是按照不能抵扣摊销的(此发票期间为16年9月-17年9月),现在怎么处理呢?可以直接做一个相反的会计分录把之前多摊销的租金冲回吗?

Echo.T
于2017-03-13 12:02 发布 629次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论
可以
2017-03-13 12:12:58
你好 先冲暂估按发票入账 原来用的哪个分录发来看一下 是哪年的
2023-05-29 11:28:54
您好,收到发票的时候可以直接计入对应的费用 借管理费用 房租费
2020-06-16 10:54:57
1借;预付账款 贷;银行存款
借;待摊费用 贷;预付账款
2,借;管理费用等科目 贷;待摊费用 10000
2017-12-26 16:30:35
你好 借预付账款贷银行存款 借管理费用-租赁费贷预付账款
2019-07-08 10:40:14
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