老师,我去年做航天服务费的时候,借:管理费用280 贷:银行存款280;在没有抵扣状况下当月又写了 借:应交税费——应交增值税(减免税款)280 贷:管理费用280。但实际我是今年本月刚刚抵扣的,我该如何修改分录?

芬陀利华
于2021-12-01 22:45 发布 698次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-12-01 22:46
您好
借方减免税额有余额 不修改分录也可以的
相关问题讨论
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
你好
可以的
可以这么做的
2021-12-30 13:13:42
你好,也要结转到未交增值税
2021-01-09 13:43:41
你好 ; 你作借方负数去 管理费用 ;然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
2021-10-19 10:27:28
你好,这个是小规模还是一般纳税人减免的280款项?
2019-12-31 17:59:19
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芬陀利华 追问
2021-12-01 23:20
bamboo老师 解答
2021-12-02 07:03