我司刚收到69993元的咨询服务费发票 ,经理叫我把它在10月里做付2万,11月付6万,12月就付清了,计提差额,这分录都要怎么做啊

高高
于2017-01-02 10:50 发布 815次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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借;待摊费用 或管理费用 贷;应付账款
借;应付账款 贷;银行存款 2 6
2017-01-02 10:51:18
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2017-01-02 10:51:15
你好!明细科目不是“工资”
借:管理费用-咨询服务费
贷:其他应收款
2018-08-09 16:55:34
你好 1. 要看你是什么业务 。看你营业执照上面的范围来判断 2. 要求就是据实业务开票 3. 是的 你要开具体咨询服务费的 4. 看你们营业执照范围就行了
2020-05-22 16:04:55
借其他应收款贷银行存款
收到发票借管理费用咨询费贷其他应收款。
2020-07-04 09:38:38
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