送心意

玲老师

职称会计师

2021-06-09 14:27

你好了
把原值和折旧金额转到清理 

张小宝 追问

2021-06-09 14:27

老师我新手,麻烦写下分录,有差额的部分怎么做也写下

玲老师 解答

2021-06-09 14:37

“处理固定资产会计分录:将固定资产转入固定资产清理,
借:固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,贷:固定资产。
发生清理费用等,借:固定资产清理,应交税费——应交增值税(进项税额),贷:银行存款。
收回出售固定资产的价款、税款,借:银行存款,贷:固定资产清理,应交税费——应交增值税(销项税额)。等等。”

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相关问题讨论
你好了 把原值和折旧金额转到清理 
2021-06-09 14:27:20
借银行存款5000 贷固定资产清理 4424.78 应交税费-应交增值税575.22
2019-08-08 11:09:30
做分录时应该按照售价含税价计算
2020-04-24 15:24:32
你好,对的是的一块做固定资产。
2022-03-07 08:48:16
你好 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费
2020-07-07 11:47:17
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