12月份预交了水费但前一个会计把它计入了其他应付款借方。1月份收到了发票会计直接贷方冲其他应付款。感觉账务有问题该怎么调整?这个月也收到了发票该怎么入账?

小碎步
于2021-03-29 16:29 发布 718次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2021-03-29 16:30
一、付款时,分录是:
借:其他应付款
贷:银行存款
二、取得发票时,分录是:
借:管理费用——水电费
借:制造费用——水电费
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:其他应付款
相关问题讨论
是的 错的要更正过来 货款要记应付账款科目
2018-12-30 20:14:47
可以的。
2017-03-14 13:12:32
一、付款时,分录是:
借:其他应付款
贷:银行存款
二、取得发票时,分录是:
借:管理费用——水电费
借:制造费用——水电费
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:其他应付款
2021-03-29 16:30:30
你好,按规定预付的电费应该计入预付账款或者是其他应收款,为什么用其他应付款?
2019-10-13 10:13:31
你好,可以先暂估入库,款项没有支付就计入应付账款
2017-08-23 09:23:02
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