老师 你好 在12月份的时候已经发生了收入13090.74 没有开票就做了无票收入 现在3月份了又开了发票了13090.74 三月份该怎么做

星儿★
于2021-03-11 14:47 发布 650次浏览
- 送心意
思顿乔老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2021-03-11 14:50
您好。
借:主营业务收入
应交税费—增值税
贷:主营业务收入
应交税费—增值税
相关问题讨论
3月可以做借应收 负数,贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,按发票做借应收 贷主营业务收入 销项税额,也可以不做
2021-03-11 14:38:45
您好。
借:主营业务收入
应交税费—增值税
贷:主营业务收入
应交税费—增值税
2021-03-11 14:50:20
你好!这个月做原分录红字冲回无票收入就可以的
2021-03-29 09:20:06
您好
做一份跟三月份未开票收入相同的红字分录 然后根据发票再做一份蓝字分录
2019-04-23 17:42:16
你好,借以前年度损益调整应交税费应交增值税销项贷应收账款,然后再做一个开发票的,借应收账款贷以前年度损益,调整应交税费,应交增值税销项。
2022-01-24 16:01:02
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2021-03-11 14:51
星儿★ 追问
2021-03-11 15:42
思顿乔老师 解答
2021-03-11 16:17