老师你好,我这个月遇到一个账务上的问题,请教一下老师。就是一般纳税人元月份有一张发票13%税率开成了5%.在2月份申报时发现,已冲红重新开了正确的。但是申报元月份的税,这个5%的税额是不能抵留抵税,那又交了税。这个账务处理是怎样做?

LLJ
于2021-02-28 14:02 发布 568次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
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你好同学公式参考以下处理
2022-04-18 09:58:56
你好,无票收入就会有销项税额,进项留底 就会慢慢减少啊
2022-05-06 10:39:58
你好,做到待抵扣进项税额
2021-01-19 21:30:25
你好 你把进项税结转到转出未交增值税去 销项税也是 。 在转出未交增值税借方放着
2021-01-09 17:56:48
您好,不需要处理。一直挂着
2020-11-09 10:55:07
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