我们公司让供应商开票,并且给供应商税点,税点要怎么做账?公司是用金蝶ERP,货物是上个月来的,按照实际的单价做了采购发票

小耳朵
于2016-10-15 09:29 发布 2491次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-10-15 09:32
您好!税点不用单独做账。比如开100块钱的发票,要给17个税点,价税合计就是117.您直接借:原材料100 应交税费-应交增值税(进项)17 贷:应付账款117就可以了。
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您好!税点不用单独做账。比如开100块钱的发票,要给17个税点,价税合计就是117.您直接借:原材料100 应交税费-应交增值税(进项)17 贷:应付账款117就可以了。
2016-10-15 09:32:11
税点做到管理费用,或是这个材料的成本
2016-10-15 08:47:32
你好,税点在内帐可以计入税金及附加,外账是不可以体现的
2017-05-22 11:51:06
供应商承当的冲减应付 或者成本 自己承当的做应交税金
2018-05-02 18:28:00
您好,你说的这个问题比较笼统,请具体说明金额。
2016-09-08 22:52:51
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