送心意

朴老师

职称会计师

2021-01-27 13:57

同学你好
为什么差这么多

追问

2021-01-27 13:58

员工花了

朴老师 解答

2021-01-27 13:59

拿发票来冲或者挂其他应收款

追问

2021-01-27 13:59

给员工垫付工伤保险怎么做账,退回钱呢

朴老师 解答

2021-01-27 14:03

同学你好
这个直接做
借其他应收款
贷银行存款
借银行
贷其他应收款

追问

2021-01-27 14:07

差额就那么一直挂着。

朴老师 解答

2021-01-27 14:14

差额要收回来或者拿发票来的

追问

2021-01-27 14:16

发票拿回来差额做那去

朴老师 解答

2021-01-27 14:22

就是冲减这个差额的
差额就没有了

追问

2021-01-27 14:28

差额进费用吧

朴老师 解答

2021-01-27 14:29

嗯,拿发票来做费用的

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相关问题讨论
同学你好 为什么差这么多
2021-01-27 13:57:41
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,当时垫付的时候怎么做的?
2021-05-13 09:57:42
可以这样操作的,没有问题的。
2019-01-24 09:36:03
您好!做相反的分录冲回即可。
2021-01-27 17:24:59
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