老师,你好!用软件做购入固定资产的分录,上个月做账做错了,贷方,有应付账款,我全部做成银行存款了,这个月要怎么做才能调正确?
AA~~smiling
于2016-10-12 14:40 发布 894次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-10-12 14:45
我上个月的分录是根据固定资产模块生成的,借 ,固定资产,贷。其他应付款,我以为是老板支付的。这个月老板才拿单据过来,说还有一部分钱没付。那这样的话,贷方应该是一部分其他应付款,一部分应付账款呀。这个月要怎么调整这笔分录?
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你好 借固定资产 银行存款就行 你都已经收到了固定资产支付了购车款了 不走应付账款了
2019-07-02 10:35:35

银行存款对应的是固定资产账户。
2018-01-15 13:10:58

这个体现出你们付款的那一个环节,以后对账的时候能看到是什么时间付款
同意的,应付明细账里面就可以看出来。
2022-05-25 09:25:22

这个没有付款做借其他应付款 卖家/应付账款卖家没有取得发票才做其他应付款暂估款或者是应付账款暂估款
2020-06-08 10:50:17

你好!你交定金的时候借应付账款2000 贷银行存款2000
收到货,借固定资产5000 贷应付账款5000
你没有说其他的了,做到这里就可以了。应付账款贷方还剩3000
2017-08-18 13:51:34
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